赣州稀土集团圆满完成2018年度内部审计工作
从5月中旬开始,集团监审部组织多个审计组对下属7家子公司开展了现场审计,截止目前已圆满完成本年度内部审计工作。此次内审旨在确保集团及下属公司的财务信息规范、资金的使用安全高效,重大决策依法合规、科学可行,有效保障国有资产的保值增值。重点在于监督检查被审计对象财务计划、预算及执行情况,财务收支的合法性、合规性、可靠性,跟踪审计重大关联交易、成本费用核算、应收账款等,以及基础建设、技术改造等工程项目合同签订、重大购销合同、投资合同、融资合同的签订及执行情况,对企业内部控制制度的制定及执行情况、“三重一大”事项报备报批情况进行了评价,并检查了上年度内部审计成果整改落实情况。(监察审计部供稿)