赣州稀土集团2017年内部审计工作顺利完成
2017年12月6日,赣州稀土集团向七家被审计子公司印发了审计报告,标志着公司2017年度内审工作的顺利完成。本次年度内审工作对规范下属公司发展具有重要意义,也为迎接外部审查打下了坚实基础。这次内审工作,按照审计计划和审计方案要求,审计组对下属公司的财务管理、内控制度及工程项目建设情况进行了现场审计,覆盖到了下属公司管理体系的职能部门、人员、岗位和设施等,通过查阅资料、询问相关人员、现场实地调查等方式,最终形成了内部审核意见。
审计部报告中,以点带面,突出共性问题,重点挖掘各公司存在的不规范问题,要求各子公司针对问题积极整改,在“回头看”工作开展前整改到位。通过本次年度内审工作,可喜的发现,各公司的管理水平、风险控制水平均有所提高,虽然还存在一些有待解决的问题,但总的运行状况是良好的。下一年度我集团审计工作也将更有重点、更加科学的开展内部审计工作。(赣州稀土集团监察审计部供稿)