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赣州稀土集团公司开展财务内部审计工作

发布时间:2014-10-15

  为了加强对集团各子公司、分公司的财务监管,强化财务管理措施,近日,赣州稀土集团公司抽调专业人员组成二个审计工作组,分别对集团下属所有单位2013年度及2014年上半年的财务收支情况进行了内部审计工作。

 此次审计工作的主要内容包括:制度的建设和执行、财务核算、资产管理、费用支出等。在审计过程中,工作人员根据审计准则的规定,按业务流程对关键环节进行了重点检查,重点关注财务收支合理合规情况、资产管理漏洞及资金使用情况等,通过审计,进一步规范了财务管理行为,防范了经营风险,提高了企业财务管理水平。(监督稽核部供稿)